3月12日,市審計局副局長林麗珍主持召開2023年國有資產(chǎn)管理情況審計調(diào)查工作進點會議。市國資委、市屬國有企業(yè)分管領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人參加會議。
會后,市城發(fā)集團黨委委員、副總經(jīng)理潘文俊主持召開工作部署動員會,集團綜合管理部、財務(wù)部、審計室、投資發(fā)展部、法務(wù)部、項目管理部及各權(quán)屬企業(yè)財務(wù)負責人參加會議。集團審計室集中傳達會議精神,對此次審計的目的、范圍、內(nèi)容和工作要求進行具體說明,并安排部署相關(guān)工作,組織有關(guān)主管部門及權(quán)屬企業(yè)填報調(diào)查材料。
會議強調(diào),一要提高思想認識。集團高度重視此次審計調(diào)查,有關(guān)部門和權(quán)屬企業(yè)要始終以積極的態(tài)度接受、配合審計工作,做到思想上不含糊、行動上不遲緩、責任上不推脫,全力配合審計調(diào)查;二要提升工作質(zhì)量。各權(quán)屬企業(yè)要嚴格落實工作要求,密切協(xié)作配合,做好數(shù)據(jù)的采集和整理工作,確保填報完整規(guī)范、數(shù)據(jù)來源真實可靠,并在規(guī)定時限內(nèi)向主管部門報送;三要強化數(shù)據(jù)審核。集團相關(guān)主管部室要對權(quán)屬企業(yè)上報的材料進行匯總,并對填報的各項指標數(shù)據(jù)進行審核,重點從完整性、規(guī)范性、邏輯性、匹配性與合理性方面,對數(shù)據(jù)質(zhì)量進行嚴格把關(guān),確保符合審計組工作要求。