為常態(tài)化推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作,全面掌握內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、人員配備和工作開展情況,近期,市城發(fā)集團(tuán)多措并舉,順利完成2022年內(nèi)部審計(jì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。
一是積極部署,強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)。及時(shí)將《單位及內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)基本情況表》等相關(guān)填報(bào)材料轉(zhuǎn)發(fā)至各權(quán)屬企業(yè),認(rèn)真指導(dǎo)、督促按要求填報(bào),并明確填報(bào)內(nèi)容和報(bào)送時(shí)間,確保統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作高效按時(shí)完成。
二是認(rèn)真審核,確保填報(bào)質(zhì)量。通過對各權(quán)屬企業(yè)報(bào)送的情況表進(jìn)行審核,核實(shí)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和內(nèi)部審計(jì)工作開展現(xiàn)狀等情況,并對填報(bào)不完整、不準(zhǔn)確的單位要求重新填報(bào),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
三是匯總梳理,落實(shí)整改情況。調(diào)查顯示,市城發(fā)集團(tuán)及二級權(quán)屬企業(yè)開展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目4個(gè),審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題39個(gè);通過修訂完善制度和優(yōu)化完善業(yè)務(wù)流程等多項(xiàng)措施,審計(jì)查出問題現(xiàn)已基本整改到位。
通過此次統(tǒng)計(jì)調(diào)查,進(jìn)一步了解和掌握內(nèi)部審計(jì)工作開展情況,為推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)審工作高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。