1月17日,市城發(fā)集團召開2023年第一次審計與風險委員會議。會議聽取了審計室對城發(fā)物貿(mào)公司應(yīng)收賬款專項審計調(diào)查、審計室2022年工作總結(jié)和2023年工作計劃的匯報。委員會成員根據(jù)實際情況,提出了建設(shè)性意見和建議,為下階段工作推進理清了思路、把準了方向。
會議要求,一是針對城發(fā)物貿(mào)公司應(yīng)收賬款專項審計發(fā)現(xiàn)問題,提出合理化整改意見,督促整改落實,并結(jié)合此次審計情況優(yōu)化集團對物貿(mào)公司等權(quán)屬企業(yè)的個性化考核指標,有效防范應(yīng)收賬款風險;二是嚴格按照2023年的審計工作計劃有序執(zhí)行,真抓實干,充分發(fā)揮審計“利劍”作用,推動審計工作提質(zhì)增效;三是針對2022年未整改完成的內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題,采取動態(tài)跟蹤、定期催辦、審計回訪等措施狠抓整改,推動問題全面整改落實。
下階段,市城發(fā)集團將按照要求,明確審計任務(wù)目標,扎實推進審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計風險防范作用,進一步完善企業(yè)管理,持續(xù)提高經(jīng)濟效益,為集團高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。