為落實市委審計委員會加強(qiáng)內(nèi)部審計工作精神,市城發(fā)集團(tuán)于今年5月10日成立審計室。2021年,審計室按照年初制定工作計劃,以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制。成立集團(tuán)內(nèi)部審計委員會,確保審計工作的整體推進(jìn)和督促落實;建章立制,從內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員職責(zé)權(quán)限等方面規(guī)范內(nèi)部審計管理。
二是加強(qiáng)審計督察,突出審計重點。對三級公司法人開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,對二級集團(tuán)開展經(jīng)營業(yè)績考核審計,對酒店公司財務(wù)情況進(jìn)行專項審計。
三是配合上級審計,完成各項審計。順利完成省審計廳對集團(tuán)開展有關(guān)市主要領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任延伸審計,完成2020年度市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核審計,完成市審計局對我司開展公建項目及企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r專項審計。
四是強(qiáng)化整改措施,督促整改落實。根據(jù)上級審計單位出具的《審計報告》中存在問題,制定整改清單,明確責(zé)任人,限定整改期限,對審計問題進(jìn)行整改跟蹤,及時落實整改情況,防止同類問題發(fā)生。
城發(fā)集團(tuán)成立審計室,是集團(tuán)為加強(qiáng)對內(nèi)部管理的重大舉措,也是集團(tuán)堅決落實市委審計委員會加強(qiáng)內(nèi)部審計工作要求的具體行動。