近期,市城發(fā)集團(tuán)審計(jì)室對權(quán)屬企業(yè)三明城投集團(tuán)將樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開展內(nèi)部審計(jì)工作,針對將樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司具體情況,成立專項(xiàng)審計(jì)小組,制定審計(jì)方案。
此次內(nèi)審工作主要從內(nèi)部控制、項(xiàng)目盈虧、資產(chǎn)情況、債權(quán)債務(wù)、結(jié)算核減分析等方面開展。通過此次內(nèi)審工作,找出三明城投集團(tuán)將樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)防控能力和建立健全機(jī)制等方面的薄弱點(diǎn),提出強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)有效措施,切實(shí)化解和規(guī)避企業(yè)各種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。