為進一步加強集團對審計工作的領(lǐng)導,提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,實現(xiàn)內(nèi)部審計工作集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的監(jiān)督體系,更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用,根據(jù)中國內(nèi)部審計協(xié)會《內(nèi)部審計具體準則第22號——內(nèi)部審計的獨立性與客觀性》等文件精神,市城發(fā)集團成立內(nèi)部審計委員會。
集團內(nèi)部審計委員會由7名董事組成,下設(shè)辦公室,掛靠在集團審計室。審計室在公司董事會審計委員會指導下獨立開展工作,向公司董事會審計委員會報告工作,向公司管理層提交各類審計報告及相關(guān)材料。
集團成立內(nèi)部審計委員會,是集團加強對審計工作領(lǐng)導的重大舉措,也是集團堅決落實市委審計委員會加強內(nèi)部審計工作要求的具體行動。下一步,審計委員會將加強對集團審計工作的總體布局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進和督促落實,努力構(gòu)建銜接順暢、保障有力、配套有效的審計工作新格局。